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审计通知书(精选4篇)审计通知书 篇1
内审通字[20__]第000号 批准:
__公司__分部:
根据__集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于__年__月__日―__月__日对分公司__年1月1日至__月__日的财务收支情况进行审计,请__公司__分部给予协助配合(落实专人负责)并在__年__月__日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
__公司_X_部X_年1月1日至X_年X_月X_日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:
从__年__月__日起,预计到__年__月__日。
四、需提供的.资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起__日内进入__分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起__日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。
5、__系统数据的查询权。
6、需协助部门:集团公司、__公司、__分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门
五、审计项目组名单:项目组负责人: 项目组成员:
签发人:
__年 月 日
收件单位负责人(签字):
协助配合责任人(签字):
本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份审计通知书 篇2
(单位名称):
经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:
(一)
(二)
(三)
上述问题没有达到《__市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改意见,要求你单位于 日迅速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。
区(县)建委物业科(小区办)
(盖章)
二OO 年 月 日审计通知书 篇3
____公司:
根据我局本年度工作计划,兹订于20__年_月_日起,对你单位___部门19__年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。请做好有关资料的'准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:___ 职务(职称)___
审计组员___、___、___
特此通知。
___市审计局(印)
20__年_月_日审计通知书 篇4
__公司(____)审字_号__公司一厂:
经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:产品成本审计
审计目标:产品成本的真实性和效益性
审计内容:____年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师___
组员:审计师___、___;助理审计师___、___
审计时间:____年_月_日―_月_日
其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。
__公司审计处(公章)
____年_月_日










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